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應(yīng)收會計工作職責(zé)

2023-07-27 工作職責(zé)

  現(xiàn)如今,工作職責(zé)的使用頻率逐漸增多,工作職責(zé)是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負的責(zé)任,及達到上級要求的標準,完成上級交付的任務(wù)。一般工作職責(zé)是怎么制定的呢?下面是小編收集整理的應(yīng)收會計工作職責(zé),僅供參考,歡迎大家閱讀。

  應(yīng)收會計工作職責(zé) 1

  1、負責(zé)與客戶核對往來賬明細,總賬,及時將對賬傳真至客戶,并確保客戶收到對賬單,保證賬賬相符,賬證相符,賬實相符;

  2、整理客戶賬目,并做好賬目核對和貨款催繳工作,保證賬目的清晰、準確、完整;

  3、負責(zé)客戶經(jīng)銷合同整理、跟進,包括簽約銷量進度跟進,續(xù)簽日期跟進,客戶檔案更新與記錄;

  4、負責(zé)及時全面了解客戶各方面情況(如信用指數(shù),經(jīng)濟能力,欠款金額等)并及時上報財務(wù)部負責(zé)人;

  5、負責(zé)提供應(yīng)收款名單給相應(yīng)業(yè)務(wù)人員及財務(wù)負責(zé)人,配合共同催款;

  6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

  應(yīng)收會計工作職責(zé) 2

  1、負責(zé)應(yīng)收款的核對與款項的回收,做好客戶回款的`審核確認工作;

  2、做好應(yīng)收帳款日常核對工作,及時將對帳資料歸集存檔;

  3、負責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析并出具相關(guān)報表,及時向上級匯報賬務(wù)情況;

  4、 應(yīng)收異常賬款跟催及反饋,保證貨款準確回籠;

  5、按時錄入公司內(nèi)部店鋪管理系統(tǒng);

  6、及時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其它任務(wù)。

  應(yīng)收會計工作職責(zé) 3

  1、負責(zé)應(yīng)收賬款及預(yù)收賬款賬務(wù)處理,確保賬務(wù)及時、準確;

  2、負責(zé)銷售訂單及紅字銷售出庫單的審核,確保單據(jù)審核及時、準確;

  3、負責(zé)客戶對函證的編制和詢證函的審核,及時跟進客戶的回函情況,回函不符的查清不符的原因并視情況是否需要處理;

  4、負責(zé)應(yīng)收賬款管理,包括應(yīng)收賬款管理相關(guān)制度的完善與執(zhí)行,監(jiān)督客戶授信及回款周期的情況,及時督促銷管部對超授信、超回款應(yīng)收賬款的跟催,減少呆賬、壞賬的'產(chǎn)生;

  5、負責(zé)對應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的賬齡分析,定期對長期掛賬的往來款進行清理,并對異常情況予以反饋并提出解決辦法;

  6、負責(zé)年度銷售收入、應(yīng)收賬款預(yù)算編制的指導(dǎo),并監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況;

  7、負責(zé)客戶對賬函及詢證函的及時歸檔。

  應(yīng)收會計工作職責(zé) 4

  1、產(chǎn)品入庫單審核、供應(yīng)商貨款結(jié)算復(fù)核;

  2、月度成本結(jié)轉(zhuǎn)及具體賬務(wù)處理;

  3、例行稅務(wù)事務(wù)處理,包含發(fā)票開具、出口報關(guān)、定期報稅及協(xié)助稅務(wù)籌劃等;

  4、年度工商年檢;

  5、內(nèi)部單位及供應(yīng)商往來賬務(wù)校對及調(diào)整;

  6、獨立電商平臺全盤賬務(wù)處理;

  7、崗位相關(guān)風(fēng)控及經(jīng)營分析工作;

  8、完成上級臨時安排的其他工作。

  應(yīng)收會計工作職責(zé) 5

  1、負責(zé)應(yīng)收款憑證的錄入;

  2、及時完成各月應(yīng)收賬款的'對賬工作;

  3、做好客戶往來賬的管理及督促業(yè)務(wù)員進行賬款催討;

  4、及時完成應(yīng)收賬款相關(guān)各種報表的填制及分析工作;

  5、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作;

  6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及招待。

  應(yīng)收會計工作職責(zé) 6

  1、應(yīng)收賬款對賬,催賬工作,完成應(yīng)收量化指標;

  2、應(yīng)收賬款核銷,及應(yīng)收記錄維護;

  3、每月制做應(yīng)收報告及反饋給領(lǐng)導(dǎo);

  4、制作月末預(yù)收賬款余額表,代墊余額表;

  5、拜訪客戶,并提交制式化報告。

  應(yīng)收會計工作職責(zé) 7

  1、及時完成應(yīng)收賬款的憑證的編制。

  2、及時完成各月應(yīng)收賬款的對帳工作。

  3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進行賬款催討。

  4、及時完成應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報表的.填制及分析工作。

  5、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作。

  6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

  應(yīng)收會計工作職責(zé) 8

  1、客戶回款及訂單審核,編制會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細帳;

  2、對賬資料歸集存檔;制作和維護客戶信息登記表;收入合同的登記及管理;

  3、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的.客戶進行重點跟蹤,及時與客戶對帳,查明原因;

  4、維護銷售預(yù)算的制作和變更、銷售實際和預(yù)算對比分析,以及銷售財務(wù)報表的編制;

  5、制作長期現(xiàn)金流量表和短期資金計劃中有關(guān)銷售回款部分;

  應(yīng)收會計工作職責(zé) 9

  1、負責(zé)產(chǎn)品成本預(yù)算;

  2、實際產(chǎn)品成本核算,成本分析;

  4、成本費用歸集與核算;

  5、制作相應(yīng)的會計憑證;

  7、對每批訂單做利潤核算(包括單個產(chǎn)品生產(chǎn)、成本的'核算)

  8、各部門的日常費用審核;

  應(yīng)收會計工作職責(zé) 10

  1、審核入庫單、采購單、送貨單等單據(jù)的.合法性、準確性,審核原材料、運費等應(yīng)付賬款。

  2、匯總應(yīng)付賬款總量賬齡及其分布狀況;

  3、審核付款單、報銷單的準確性;

  4、負責(zé)發(fā)票的領(lǐng)購、開具、驗銷、保管,統(tǒng)計進項發(fā)票,月底認證發(fā)票及辦理公司證件及其年審事宜;

  5、編制付款和費用憑證;

  6、辦理直接上司臨時交辦的其他事宜。

  應(yīng)收會計工作職責(zé) 11

  1、負責(zé)各項回款的跟蹤與統(tǒng)計工作;

  2、負責(zé)分管區(qū)域各項帳務(wù)的核對、核算;

  3、定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負責(zé)的'任務(wù);

  4、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作,按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

  5、月度負責(zé)編制、審核財務(wù)統(tǒng)計報表。

  應(yīng)收會計工作職責(zé) 12

  1、負責(zé)公司應(yīng)收賬款核算和管理;

  2、及時進行監(jiān)督、確認回款情況、匯報核對結(jié)果、追蹤問題處理進度,定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報真實、準確的'核對情況;

  3、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的文件、報告;

  4、定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負責(zé)的任務(wù);

  5、負責(zé)合同管理;

  6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

  應(yīng)收會計工作職責(zé) 13

  1、供應(yīng)鏈目錄管理,采購合同審核及保管,合帳登記;

  2、采購入庫單據(jù)的整理與審核,制作采購入庫明細表和匯總表;

  3、登記采購憑證;

  4、期末制作應(yīng)付、預(yù)付明細明細表,同供應(yīng)商核對期末余額;

  5、物流費用的審核與登記表;

  6、分配的.其他工作。

  應(yīng)收會計工作職責(zé) 14

  1.完成進項發(fā)票登記

  2.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成應(yīng)收應(yīng)付賬款核對

  3.供應(yīng)商和客戶合同的`制作、打印、回傳

  4.應(yīng)收賬款的催收

  5.產(chǎn)品庫存/購銷合同

  6.運費核算

  7.進銷匹配,產(chǎn)品開單

  8.供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收、審核及結(jié)算工作

  9.兼開票專員工作

  應(yīng)收會計工作職責(zé) 15

  1、根據(jù)銷售合同核對發(fā)貨與回款,核算發(fā)出商品、收入、應(yīng)付賬款科目。

  2、及時完成各月應(yīng)收賬款的核款、對帳工作。

  3、進行業(yè)務(wù)員應(yīng)收賬款催討。

  4、及時完成公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)工作。

  5、完成每月應(yīng)收賬款賬齡分析表,發(fā)送給財務(wù)主管和銷售部負責(zé)人。

  6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善執(zhí)行。

  7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作。

  應(yīng)收會計工作職責(zé) 16

  1、及時、準確與客戶核對往來;

  2、與客戶發(fā)貨、費用、回款核對;

  3、金稅系統(tǒng)開票并與K3核對金額一致;

  4、收款單,付款單及其他應(yīng)收應(yīng)付單錄入;

  5、收、付、轉(zhuǎn)憑證錄入;

  6、協(xié)助成品倉、原料倉庫存盤點;

  7、憑證打印及整理裝訂;

  8、應(yīng)收賬款賬齡分析表編制,金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤;

  應(yīng)收會計工作職責(zé) 17

  1.負責(zé)所有渠道客戶應(yīng)收帳款管理,營銷渠道費用審核跟進,憑證生成;

  2.負責(zé)客戶合同及文件的整理歸檔;

  3.出具客戶對帳單,月末核對各政策應(yīng)收結(jié)存,贈送結(jié)存;審核返利表,業(yè)績表等,出具各種銷售報表;

  4.負責(zé)存貨盤點監(jiān)督及對帳,出具盤點報告;

  5.月末負責(zé)客戶銷售數(shù)據(jù)分析輸出;

  6.協(xié)助主管交辦的其他事項。

  應(yīng)收會計工作職責(zé) 18

  1、 負責(zé)與客戶對賬;

  2、 負責(zé)出銷量數(shù)據(jù)。錄入金蝶系統(tǒng);

  3、 負責(zé)審核線下經(jīng)銷商代墊市場費用;

  4、 負責(zé)出季度,年度營銷數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、;

  5、 負責(zé)出代理商核銷數(shù)據(jù),每個月根據(jù)出貨量與收到付款申請單整理本月核銷數(shù)據(jù);

  6、 負責(zé)代理商賬面余款更新回款表工作;

  7、 負責(zé)更新代理商回款任務(wù)并與商務(wù)部出的任務(wù)回款進行核對;

  8、 負責(zé)每天對業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的.出貨單、退貨單,進行及時審核、入賬;

  9、 負責(zé)收集線上與線下導(dǎo)開票明細并發(fā)給出納進行開票;

  10、 負責(zé)登記線上渠道服務(wù)費臺賬;

  11、負責(zé)商標,檢測報告,資質(zhì),銷售合同的管理

  12、 負責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。

  應(yīng)收會計工作職責(zé) 19

  1、負責(zé)應(yīng)收款會計的業(yè)務(wù)工作,遵守有關(guān)財務(wù)規(guī)定和付款程序

  2、負責(zé)應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的核算和管理工作

  3、負責(zé)客戶賬單對賬工作

  4、負責(zé)核對客戶回款,做好客戶回款的跟進工作

  5、負責(zé)客戶銷項發(fā)票的`統(tǒng)計和開票工作

  6、負責(zé)分析應(yīng)收款項的賬齡及收款情況

  7、編制收款憑證并登記應(yīng)收帳款明細臺帳

  8、負責(zé)統(tǒng)計客戶銷售明細表、未回款明細表等

  9、負責(zé)系統(tǒng)發(fā)貨單的審核工作

  10、負責(zé)銷售報表的統(tǒng)計工作

  應(yīng)收會計工作職責(zé) 20

  (1)按月度進行銷售收入記賬管理及分析,保證收入核算的準確性

  (2)依據(jù)銷售與應(yīng)收賬款管理制度,嚴格進行收入核算與管理,按月與銷售部開銷售會議,督促銷售部對應(yīng)收賬款中的'問題及時處理

  (3)檢查銷售開票的準確性和及時性

  (4)負責(zé)在銷售調(diào)價時,檢查調(diào)價的合理性及正確性

  (5)跟蹤銷售回款進度,督促銷售部按時收回應(yīng)收賬款,配合完成FCST工作

  (6)配合中外方的年度審計工作

  (7)財務(wù)總監(jiān)交代的其他事宜

  應(yīng)收會計工作職責(zé) 21

  1、負責(zé)公司財務(wù)系統(tǒng),應(yīng)收財務(wù)處理;

  2、負責(zé)公司應(yīng)收賬款的分析和跟進;

  3、審核各項原始憑證保證應(yīng)收產(chǎn)生合規(guī)合法,保證應(yīng)收核算的真實性、合理性、合規(guī)性;

  4、保持與各部門的'溝通,隨時解決應(yīng)收產(chǎn)生情況及使用情況,保證應(yīng)收核算的準確性;

  5、出具內(nèi)部與應(yīng)收相關(guān)的管理報表。

  應(yīng)收會計工作職責(zé) 22

  1、 每日按照公司規(guī)定完成《日清日結(jié)監(jiān)控表》,跟進門店現(xiàn)金房長短款差異處理并進行相關(guān)賬務(wù)處理,確保營業(yè)款及時回收;

  2、 每日關(guān)注收款方式變動情況,及時向門店了解相關(guān)營銷活動,并進行相關(guān)賬務(wù)處理;

  3、及時完成應(yīng)收賬款的核對及核銷;

  4、每月完成銀行對賬,每月月結(jié)時依據(jù)出納提供銀行對賬單,勾兌銀行,編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

  5、參與華南區(qū)門店現(xiàn)金房備用金盤點工作并出具現(xiàn)金盤點表;

  6、每月及時準確地對儲值卡相關(guān)業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理;

  7 、配合填制審計底稿數(shù)據(jù)及提供相關(guān)資料;

  8、每日核對各門店P(guān)OS收銀數(shù)據(jù),BW報表數(shù)據(jù),SAP過賬數(shù)據(jù),編制《儲值卡發(fā)行消費核對表》;

  6、 負責(zé)憑證的.打印、整理、裝訂和保管。

  7、 完成上級領(lǐng)導(dǎo)分配的臨時工作任務(wù)。

  應(yīng)收會計工作職責(zé) 23

  1、熟悉國家會計準則以及相關(guān)的財務(wù) 、稅務(wù)、審計等法規(guī)政策 。

  2、應(yīng)收賬款管理 ,審核業(yè)務(wù)合同按照流程和標準執(zhí)行 ,與客戶對賬并結(jié)算應(yīng)收應(yīng)付款項

  3、負責(zé)市場費用 、客戶核銷費用整理及復(fù)核工作 。

  3、跟蹤未開票收入 ,安排開具發(fā)票并跟蹤已開票收入回款情況 ,應(yīng)收款的.跟蹤收款

  4、制定和完善業(yè)務(wù)流程 , 協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行 ;

  應(yīng)收會計工作職責(zé) 24

  1、應(yīng)收賬款管理:審核控制銷售發(fā)貨;定期與客戶進行應(yīng)收賬款對賬;進行賬齡分析,控制風(fēng)險應(yīng)收,跟進資金回籠;

  2、核算提成、獎金:負責(zé)業(yè)務(wù)員、分公司等的提成、獎金核算;

  3、數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析:定期統(tǒng)計業(yè)績、應(yīng)收等情況并提供數(shù)據(jù)分析;

  4、賬務(wù)處理:根據(jù)會計核算要求,負責(zé)應(yīng)收崗位的.賬務(wù)處理,收齊并保管有關(guān)附件(如銷售有關(guān)合同、物流單、簽收單等單證)。

  5、崗位其他有關(guān)工作和上級交辦的其他工作。

  應(yīng)收會計工作職責(zé) 25

  1、準確及時的.做好公司與各客戶供應(yīng)商之間的帳務(wù)核算與結(jié)算工作。

  2、負責(zé)公司的費用、成本以及利潤的核算,正確進行會計統(tǒng)計,并做出分析表。

  3、協(xié)助各平臺做好盤點清算以及相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,定時核對校準相關(guān)報表,做到數(shù)字清晰、核算準確、內(nèi)容完善。

  4、保管好各類財務(wù)憑證及相關(guān)單據(jù),定期收集審查核對,整理立卷并裝訂成冊,妥善保管相關(guān)報表及單據(jù),防止丟失損壞。

  5、協(xié)助完善公司財務(wù)管理制度,規(guī)范財務(wù)進銷存管理流程。

  應(yīng)收會計工作職責(zé) 26

  1、及時完成銷售訂單跟蹤表登記、應(yīng)收賬款的憑證的編制、銷售分析報表。

  2、及時完成各月應(yīng)收賬款的對帳工作(含電商、分公司對賬)、未完訂單的核對。

  3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進行賬款催討。

  4、及時完成業(yè)務(wù)提成計算。

  5、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的`各項工作。

  6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

  應(yīng)收會計工作職責(zé) 27

  1、倉庫單據(jù)整理:按月完成入庫單據(jù)的核對工作,分類整理并裝訂成冊;

  2、對賬:每月與采購及子公司對賬,審核發(fā)票,跟進預(yù)付賬款的'到貨及發(fā)票情況

  3、付款及信息發(fā)布:審核付款計劃、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息;

  4、應(yīng)付票據(jù)的登記、入賬及核銷;

  5、填制應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款憑證,檢查各科目、明細賬準確性,出具賬齡分析表;

  6、負責(zé)憑證的整理、裝訂及存檔;

  7、協(xié)助主管進行其他財務(wù)工作事項。

  應(yīng)收會計工作職責(zé) 28

  1、負責(zé)審核訂單、出庫單、回單,生成發(fā)票,記賬憑證;

  2、負責(zé)應(yīng)收款項的結(jié)算工作,登記應(yīng)收、復(fù)核銷售應(yīng)收賬款記賬憑證;

  3、負責(zé)定期核對往來賬,催收應(yīng)收款項;

  4、編制月度應(yīng)收賬款余額表及月度客戶的應(yīng)付返利明細表;

  5、進行賬齡統(tǒng)計和分析,為計提壞賬準備提供必要信息;

  6、對客戶的信用情況進行整理和分析,為企業(yè)的的'賒銷政策提供依據(jù);

  7、報應(yīng)收賬款預(yù)警報告,跟蹤出庫單回簽情況;

  8、公司交辦的其他工作。

  應(yīng)收會計工作職責(zé) 29

  1、銷售合同整理歸檔、整理及管理部門會計憑證;

  2、開具增值稅發(fā)票;

  3、應(yīng)收賬款的憑證的編制、應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報表的填制及分析工作;

  4、應(yīng)收賬款的.對帳工作,做好客戶往來賬款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進行回款管理,應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

  應(yīng)收會計工作職責(zé) 30

  1、比較全面的財務(wù)核算能力,熟悉應(yīng)收業(yè)務(wù)賬務(wù)處理

  2、每月按時完成RRS系統(tǒng)的結(jié)算流水勾兌

  3、每月核對渠道結(jié)算賬單,保證渠道結(jié)算金額準確無誤

  4、按時保證銷售線月度結(jié)賬工作

  5、按月提交財務(wù)分析報告

  6、負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作

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