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倉庫管理制度與流程最新

2023-06-05 制度

  在社會發(fā)展不斷提速的今天,很多情況下我們都會接觸到制度,制度是維護公平、公正的有效手段,是我們做事的底線要求。我敢肯定,大部分人都對擬定制度很是頭疼的,以下是小編為大家收集的倉庫管理制度與流程最新,希望能夠幫助到大家。

倉庫管理制度與流程最新1

  1、目的

  本制度對于倉庫的收。發(fā)。存。管作了規(guī)定,以確保不合格的原材料和成品不入庫。不發(fā)出,儲存時不變質。不損壞。不丟失。

  2、適用范圍

  適用于原料庫和成品庫及待處理品庫的管理。

  3、職責

  3.1原料倉管員負責原材料。外協品。半成品的收。發(fā)。管工作。

  3.2成品倉管員負責成品的收。發(fā)。管工作以及被退回的貨物的前期驗收。

  3.3待處理品倉管員負責待處理品的收。發(fā)。管工作。

  4、入庫管理

  4.1原材料。外協品。半成品的入庫

  4.1.1原材料。外協品到公司后,由倉管員指定放置于倉庫待驗區(qū)內,大宗的貨物能夠直接放在倉庫合格區(qū)內(左棧板上碼垛存放),但應做出“待驗”標識。然后,倉管員按《過程和產品的監(jiān)視和測齲,孝序》的規(guī)定進行到貨驗證和報驗。驗證的資料包括:品名。型號規(guī)格。生產廠家。生產日期或批號。保質期。數量。包裝狀況和合格證明等。經驗證合格的,倉管員提交《采購收料通知》報質管部檢驗;經驗證不合格的,通知采購部進行交涉或辦理退貨。

  4.1.2庫管員接到質管部檢驗結論為“合格”的檢驗報告后,應及時辦理入庫手續(xù),并將待驗區(qū)內的貨物轉移到庫內合格區(qū)存放,已放在倉庫合格區(qū)的待驗品,應將“待驗”標識取下;接到檢驗結論為“不合格”的檢驗報告時,應按規(guī)定做出不合格標識,等待不合格品審理。接到《不合格品評審表》后按處置結論執(zhí)行。

  4.1.3采購部打印“采購收料通知單”交生產部庫管員作為收貨入庫憑證。

  4.1.4半成品經檢驗合格后,檢驗結論為“合格”的產品生產部打印入庫單到半成品庫辦理半成品入庫手續(xù)。倉管員應核對豐成品的品名。型號。數量。批號。生產日期,確認無誤后方可入庫。

  4.2成品入庫

  4.2.1檢驗結論為“合格”的產品,生產部打印《入庫單)到成品庫辦理成品入庫手續(xù),在辦理入庫時,倉管員應檢查。核對產品的品名。型號。數量等標識是否正確。規(guī)范以及外包裝是否干凈等,貼合要求的方可入庫。

  4.2.2成品入庫后應放置于倉庫合格區(qū)內。

  4.3待處理品入庫

  4.3.1成品庫倉管員負責退貨和超過保質期滯銷產品入庫工作;生產部負責半成品和準成品待處理入庫前期工作;庫管員應檢查核對產品的品名。型號。數量。批號等是否屬實,對入庫單進行審核。

  4.3.2產品入庫后,倉管員應及時審核,在賬上記錄產品的名稱。型號。規(guī)格。批號。生產日期。數量。保質期和入庫日期以及注意事項。并對《產品標識和可追溯性控制程序》的規(guī)定做出標示。

  4.3.3未經檢驗和試驗或經檢驗和試驗認為不含格的產品不得入庫。

  4.3.4倉管員應妥善保序入庫產品的有關質量記錄(驗證記錄。原始質量證明。檢驗報告單等),每月將這些質量記錄按時間順序和產品的類別整理裝訂成冊。編號序檔并妥善保管。

  5、儲存管理

  5.1儲存產品的場地或庫房應地面平整,便于通風換氣,有防鼠。防蟲設施,以防止庫存產品損壞或變質。

  5.2合理有效地利用庫房空間,劃分碼放區(qū)城。庫存產品應分類。分區(qū)存放,每批產品在明顯的'位置做出產品標識,防止錯用。錯發(fā)。具體要求如下:

  5.2.1庫存產品標識包括產品名稱或代號。型號。規(guī)格。批號。入庫日保質期,由倉管員用掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的,僅掛產品型號的標識牌即可。

  5.2.2庫存產品存放應做到“三齊”“五距”:堆放齊。碼垛齊。排列齊。離燈。離柱。離墻大于50厘米,并與屋頂持續(xù)必須距離;垛與垛之間應有適當間隔。

  5.2.3成品按型號。批號碼放,高度不得超過6層。

  5.2.4原材料存放按屬性分類(防止串味),整齊碼放,紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數;袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高,以防損壞產品。

  5.2.5放置于貨架上的產品,要按上輕下重的原則放置,以持續(xù)貨架穩(wěn)固。

  5.2.6有冷藏。冷凍儲藏要求的原料。半成品均按要求儲藏于冰箱。冰柜。冷庫或有空調的庫房。

  6、發(fā)放管理規(guī)定

  6.1生產部生產人員憑《配料單》和《領料單》到原料庫領取原材料或半成品。

  6.2原料庫庫員每一天按《配料單》每罐原料的實際數量備料。發(fā)放。

  6.3在備料時,如果發(fā)現計劃數量和實際發(fā)放數量不符時,庫管員應在《配料單》備注欄中填寫每罐實際發(fā)放的數量。

  6.4實行批次管理的原料,倉管員每一天備料。發(fā)料時在《配料單》上填寫該原料的批號,以到達可追溯的目的。

  6.5技術部開發(fā)人員憑經部門經理審批的《出庫單》到原料庫領取原材料或半成品。

  6.6提取成品時務必有營業(yè)部打印的《出庫單》和《調撥單》。

  6.7原料庫和成品庫的倉管員憑經審批的《領料單》或《出庫單》!栋l(fā)貨單》發(fā)放原材料。半成品或咸品,發(fā)放時應做到。

  6.7.1認真核對《領料單》或《出庫單》。《發(fā)貨單》的各項資料,凡填寫不齊全。字跡不清晰。審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放;

  6.7.2發(fā)放時,應認真核對實物的品名。型號和數量,貼合領料或出庫憑證要求的才能發(fā)放。

  6.7.3發(fā)放完畢,倉管員應對《領料單》或《出庫單》!栋l(fā)貨單》進行審核,《配料單》交會計部,單據應妥善保管。

  6.7.4發(fā)放時,若產品標識破損。字跡不清,應重新作出標識后發(fā)放。

  6.7.5同一規(guī)格的原料。半成品。成品應按“先進后出”的原則進行發(fā)放。

  7、倉庫內部管理

  7.1抽查

  7.1.1成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查,檢查賬。物?ㄏ喾麪顩r,存放狀況。標識狀況。

  7.1.2原料庫主管應抽查物料的倉儲狀況。環(huán)境條件。有無錯放;炝霞俺趦Υ。變質。損壞等現象。發(fā)現問題,及時解決。

  7.2倉管員應經常對庫存產品進行檢查和維護,發(fā)現變質。發(fā)霉或標識脫落等現象應及時向直接上級報告,及時處理。對有保質期的產品要防止失效。發(fā)放距保質期不到(含)一個月的原料前應報驗,檢驗合格后才能發(fā)放。距保質期不到(含)三個月的成品一般不發(fā)放(顧客同意的除外),但應及時報驗,根據了驗結果進行處理。若超過保質期,應及時報驗,并按《不合格品控制程序》的規(guī)定處理。

  7.3倉庫人員應進行經常性動態(tài)盤點,做到日清日結,持續(xù)賬。物相符,年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。

  7.4倉庫做到通風。防潮。清潔,無蒼蠅。老鼠。冷藏。冷凍庫溫度應控制在規(guī)定范圍。倉庫內嚴禁煙火,不允許存放易燃易爆物品和其他危險品(危險庫除外),并設置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。

  7.5對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別儲存,并采取有效的安全防護措施。

  7.6退庫的成品應按品種。型號分別碼放并予以標示,經質管部檢驗為合格的辦理入庫,并盡快發(fā)出。經檢驗為不合格的,按不合格評審處置意見辦理,并作出待處理標識。

  7.7成品庫另劃待處理品區(qū),存放退貨并予以標示,同時配合有關部門按程序做好退貨處理工作。

  7.8原料庫根據生產計劃,做好查料。備料工作,嚴格按領料制度發(fā)放原料。根據生產計劃和庫存填報采購申請計劃,保證生產需要。

  7.9對于噴粉產品要嚴格按照產品的儲序條件儲存,經常檢查并通風,發(fā)現問題及時通知直接上級并與技術部聯系,做到及時處理。

  7.10凡打開包裝的原料。半成品和成品,都應重新包裝,保證密封,不允許敞開存放。沒有標識的應做出標示。

  7.11成品庫負責樣品的包裝。發(fā)放。樣品包裝上應有標識,標識資料包括:品名。型號和生產日期。樣品應在生產后的三個月內發(fā)放。若要將超過三個月的產品做樣品發(fā)放,應報驗,經檢驗合格后才能做樣品發(fā)放。

  7.12安全事項

  7.12.1上班務必檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。

  7.12.2下班檢查是否已鎖門。拉閘。斷電及是否序在其他不安全隱患。

倉庫管理制度與流程最新2

  一、倉庫管理員崗位職責

  1、遵守公司各項規(guī)章制度,負責存貨的收、發(fā),執(zhí)行存貨管理規(guī)定。

  2、及時、完整、準確、序時登記存貨明細賬,定期編制存貨收發(fā)存報表。

  3、負責倉庫存貨保管,保護庫內存貨安全,禁止無關人員及危險物品隨意進入倉庫。

  4、負責存貨日常管理,包括存貨分類碼放、整理、標識、及進出庫調度。要求熟悉存貨特性,分類管理,合理擺放,便于物流及安全。

  5、定期或不定期核對存貨入庫、出庫、結存數量。要求賬目清楚、標識清晰,做到賬卡物核對相符,定期盤點。

  6、嚴格執(zhí)行存貨收發(fā)流程及要求,正確、及時辦理原料入庫、生產領料、完工入庫、銷售出庫、及其他類存貨入庫出庫的開單、收發(fā)料和簽字手續(xù)。

  7、廉潔自律,不得損害公司形象及利益。

  二、原料驗收入庫

  1、倉管員必須根據供應商送貨單、檢驗品質確認無質量問題方可正確辦理驗收入庫,非采購指令的物料、以及驗收不合格品不得入庫。所有原料必須先辦理入庫,方可領用。大宗物料需有過磅單以確定實際重量。入庫單需有經辦人簽字。

  2、原料一經入庫,倉管員必須按照倉儲空間、環(huán)境及存放要求,合理安排存放區(qū)位、貼好物料標識,并及時登記物料卡、存貨明細賬。

  3、因故需退貨時,辦理退庫手續(xù),寫明退貨原因,并用紅字填單負數沖回。

  4、入庫單會計記賬聯交財務部記賬。

  三、生產領料及耗料

  倉庫管理員必須根據工廠的生產通知(生產任務通知單)、按生產通知單計算標準用量,才可辦理生產領料,定額發(fā)料。生產領料時,應由生產車間持生產通知單向倉庫管理員申領原料,填寫領料單(或原料出庫單)由領料人簽字。非生產通知的物料,不得領用。原料領用時,倉管員必須如實填寫領料單(或原料出庫單)。領料一律向倉庫申領。原料一經生產領用出庫,即歸屬于車間物料管理范圍,由車間主任負車間物料管理。車間主任必須嚴格按生產要求,合理有效控制生產物料損耗。生產退料時,必須辦理退料手續(xù),注明退料原因,用紅字填單負數沖回。領料單會計記賬聯交財務部記賬。

  四、生產完工入庫

  1、產品完工后,車間主任應及時將成品入庫,倉管員點數并如實填寫成品入庫單。

  2、產成品一經入庫,倉管員必須按照倉儲空間、環(huán)境及存放要求,合理安排存放區(qū)位、貼好物料標識并及時登記物料卡、存貨明細賬。

  3、退庫返工時,必須辦理退庫手續(xù),注明退庫原因,用紅字填單負數沖回。

  4、入庫單會計記賬聯交財務部記賬。

  五、銷售出庫及送貨

  1、倉管員必須根據銷售的發(fā)貨單方可辦理出庫手續(xù),非銷售出貨通知的出貨要求不得執(zhí)行出庫。

  2、銷售退回時,依據退貨清單仔細盤點退回的'貨品,核對無誤后方可辦理入庫,正品退庫需寫明原因,并用紅字填單負數沖回。殘次品不得驗收入庫。

  3、殘次品處理暫時按目前處理流程處理。

  4、出庫單會計記賬聯及送貨單回簽聯與回簽結算聯,交財務部記賬、與客戶結算對賬。

  六、生產日報及倉存日報制度

  1、當日生產完工,廠長應監(jiān)督車間主任完成生產日報表方可下班,應于次日上午9時前報送生產部,生產部匯總后報送廠長及總經理。

  2、倉管員應在每日下班前結清當日賬目,并完成庫存日報表,庫存日報表應于次日上午10時前報送車間主任、財務部、采購部各一份。成品庫倉管員還應將報銷售部一份。

  七、倉管員的獎罰及離職

  1、離職需提前3個月提交離職報告,并經主管簽字方可生效。

  2、發(fā)錯貨,不產生直接經濟損失的罰款50元,如產生經濟損失按實際損失賠償。

  3、不準與客戶發(fā)生爭執(zhí)及發(fā)表有損公司形象的言語。

  4、離職時需盤清倉庫,辦完交接手續(xù)方可正常離職。

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