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發(fā)改局部門決算分析報告1
一、部門基本職能及主要工作
xx縣發(fā)展和改革局為縣人民政府組成部門,負(fù)責(zé)研究和提出宏觀調(diào)控全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃,進行總量平衡、結(jié)構(gòu)調(diào)整,指導(dǎo)全縣總體經(jīng)濟體制改革的綜合工作部門。擬訂并組織實施xx縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期和年度計劃,負(fù)責(zé)監(jiān)測宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢,承擔(dān)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任,負(fù)責(zé)匯總分析財政、金融等方面的情況,承擔(dān)指導(dǎo)推進和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革的責(zé)任,承擔(dān)規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任,推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整,組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策和實施意見,承擔(dān)組織編制主體功能區(qū)規(guī)劃并協(xié)調(diào)實施和進行監(jiān)測評估的責(zé)任,承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任,負(fù)責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接,組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略總體規(guī)劃和年度計劃,推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,綜合分析研究經(jīng)濟社會與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題,起草國民經(jīng)濟的社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放的有關(guān)法規(guī)草案,組織編制國民經(jīng)濟動員規(guī)劃、計劃,研究國民經(jīng)濟動員與國民經(jīng)濟、國防建設(shè)的關(guān)系,負(fù)責(zé)xx縣參與區(qū)域合作項目的協(xié)調(diào)指導(dǎo)工作,負(fù)責(zé)xx縣新能源辦公室的'具體工作,組織貫徹實施國家頒布的價格、收費政策和法律法規(guī)。
二、部門基本情況
我局現(xiàn)有行政機關(guān)1個,內(nèi)設(shè)機構(gòu)6個。部門行政編制17人,在職在編實有人數(shù)16人,其中,公務(wù)員14人,工勤人員2人,離退休8人,其中:離休1 人,退休7人。車輛編制2輛,實有車輛2輛。
三、xxx年部門決算收支情況
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xxx年公共財政預(yù)算收入326.34萬元,一是行政運行129.8萬元,二是一般行政管理事務(wù)65萬元,三是其他發(fā)展與改革事務(wù)支出17.6萬元,四是歸口管理的行政單位離退休43.7萬元,五是死亡撫恤費0.24萬元,六是中小企業(yè)發(fā)展專項70萬元。
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xxx年公共財政預(yù)算收入229.64萬元,一是行政運行128.9萬元,二是一般行政管理事務(wù)39.2萬元,三是其他發(fā)展與改革事務(wù)支出17.6萬元,四是歸口管理的行政單位離退休43.7萬元,五是死亡撫恤費0.24萬元。
⒊年末結(jié)余為96.7萬元,一是行政運行0.9萬元,二是一般行政管理事務(wù)25.8萬元,三是中小企業(yè)發(fā)展專項70萬元。
四、固定資產(chǎn)情況
年初固定資產(chǎn)原值109477.00元,年末固定資產(chǎn)原值937149.00元,其中:交通工具534800元,其他固定資產(chǎn)402349.00元。
五、“三公” 經(jīng)費情況
公務(wù)接待費支出30520元,接待批次36次,接待人(次),226(次)人。公務(wù)用車運行維護費30054.24元。公務(wù)用車保有量(輛)2輛。
發(fā)改局部門決算分析報告2
一、部門(單位)情況
(一)基本情況
1.主要職能。
發(fā)改局主要職責(zé)貫徹實施國家、省、市有關(guān)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革的方針、政策和法律法規(guī)。擬訂全縣有關(guān)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制、能源發(fā)展和改革的規(guī)范性文件,負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作,落實行政執(zhí)法責(zé)任制;貫徹實施國家、省和市價格法律、法規(guī)和方針、政策,編制和執(zhí)行價格調(diào)整改革規(guī)劃,提出年度價格總水平調(diào)控目標(biāo)及價格調(diào)控措施并組織實施,管理國家、省、市、縣列明管理的商品和服務(wù)價格,監(jiān)管實行市場調(diào)節(jié)價的商品和服務(wù)價格,承擔(dān)行政事業(yè)性收費管理工作,負(fù)責(zé)全縣價格監(jiān)督檢查、價格成本調(diào)查監(jiān)審、價格監(jiān)測、價格認(rèn)證等工作;負(fù)責(zé)全縣投資宏觀管理和協(xié)調(diào)推進重大項目建設(shè)。擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施,安排縣級預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金,按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案或轉(zhuǎn)報固定資產(chǎn)投資項目(企業(yè)技術(shù)改造項目除外)和資源開發(fā)利用、外資、境外投資項目。引導(dǎo)民間投資方向,研究提出利用外資和境外投資的規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策,指導(dǎo)和協(xié)調(diào)國外貸款項目實施。組織開展重大建設(shè)項目稽察。組織推進主體功能區(qū)規(guī)劃的實施,組織擬訂區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策,研究提出貫徹落實城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的重大政策,負(fù)責(zé)地區(qū)經(jīng)濟協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào);推進可持續(xù)發(fā)展,負(fù)責(zé)全縣節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作,組織擬訂并協(xié)調(diào)實施全縣發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施,參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護規(guī)劃,協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題,綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作。負(fù)責(zé)與省能源局、市能源辦的工作銜接,研究提出全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施,擬訂全縣能源發(fā)展規(guī)劃,統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合平衡能源建設(shè)和重大項目布局,協(xié)調(diào)能源發(fā)展和項目建設(shè)中的重大問題,申報安排相關(guān)項目資金;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并綜合管理全縣招標(biāo)投標(biāo)工作,對國家、省、市、縣重大建設(shè)項目建設(shè)過程中的工程招標(biāo)投標(biāo)活動實施監(jiān)督檢查;承擔(dān)縣實施西部大開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣重點項目領(lǐng)導(dǎo)小組、縣能源領(lǐng)導(dǎo)小組、縣鐵路建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣節(jié)能減排及應(yīng)對氣候變化工作領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作。
2.發(fā)改局xxx年年末在職職工61人,比上年新增1人,系本年新調(diào)進2人,調(diào)出1人;退休職工19人,與上年沒有變化。
(二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效
一是密切關(guān)注全國和省、市經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢,結(jié)合我縣經(jīng)濟社會發(fā)展情況,圍繞穩(wěn)增長、“雙核雙區(qū)”發(fā)展、土家族聚居區(qū)發(fā)展、川陜革命老區(qū)發(fā)展振興發(fā)展等重點工作,深入分析我縣發(fā)展面臨的機遇和挑戰(zhàn)。深入開展調(diào)查研究,形成了《關(guān)于宣漢縣土家族片區(qū)經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r的調(diào)查報告》、《關(guān)于宣漢縣鼓勵使用本地產(chǎn)品相關(guān)工作建議》、《關(guān)于助推縣域經(jīng)濟加快發(fā)展的五點建議》、《關(guān)于宣漢縣鼓勵使用本地產(chǎn)品相關(guān)工作建議》、《關(guān)于投融資能力有關(guān)情況的報告》等調(diào)查報告和工作建議。起草了《“十三五”規(guī)劃基本思路》和《“十三五”規(guī)劃綱要(草稿)》。
二是項目投資工作推進卓有成效。固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步增長。全縣共謀劃編制“十三五”重點項目409個,總投資2052.2億元。其中xxx年-2017年計劃開工項目253個,總投資1195億元;2018年-2020年計劃開工項目93個,總投資261.4億元;儲備探討項目63個,總投資595.8億元。組織編報了《四川省策劃包裝重點項目》,項目242個,總投資xxx億元。四是項目資金爭取實現(xiàn)突破。1-10月已爭取項目資金14.63億元,占全年計劃數(shù)9億元的162.56%,超額完成資金爭取任務(wù)(其中:縣發(fā)改局爭取3.73億元,占目標(biāo)任務(wù)1.5億元的248.67%)。我局積極組織相關(guān)部門爭取國家專項建設(shè)債券投資項目,今年分別爭取到了第二批3個項目、專項債券建設(shè)資金1.18億元,第三批3個項目、專項債券建設(shè)資金1.47億元。目前,正在籌備第四、五批專項債券建設(shè)資金爭取工作。五是項目集中開工活動凸顯亮點。我縣今年已成功舉行一次重點項目集中開工活動,開工重點項目7個,總投資額36億元。第二次集中開工活動及全市第二次現(xiàn)場推進會正在積極籌備中。六是嚴(yán)格項目審批和監(jiān)管。1-10月共受理辦結(jié)了各類辦件208件;嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)程序,84個項目依法進行了招標(biāo)或比選,節(jié)約資金4616萬元。認(rèn)真做好行政權(quán)力清理工作,對我局行政權(quán)力事項清理合并為65項。
三是認(rèn)真做好能源規(guī)劃發(fā)展和節(jié)能工作。一是農(nóng)網(wǎng)改造取得顯著成效。今年,共爭取中央預(yù)算內(nèi)和上級專項資金2.8億元,共涉及57個行政村,使我縣電力設(shè)施,特別是農(nóng)村電網(wǎng)和供電質(zhì)量得到極大的改善。二是天然氣產(chǎn)業(yè)快速規(guī)范發(fā)展。園區(qū)天然氣管道建設(shè)進展順利,普宏公司實現(xiàn)對園區(qū)企業(yè)全面供氣,中石油援建的柳池園區(qū)天然氣管道工程已完成前期工作,即將開工建設(shè)。城鎮(zhèn)民用天然氣穩(wěn)步發(fā)展,全年新增用戶2000余戶。長輸天然氣管道保護工作進入常態(tài),全年排查和處理安全隱患8處。三是切實做好節(jié)能工作。進一步完善節(jié)能措施,分解下達(dá)目標(biāo)任務(wù),制定工作方案,強化監(jiān)督檢查。我縣xxx年第二季度單位地區(qū)生產(chǎn)總值能耗同比下降5.77%,單位工業(yè)增加值能耗同比下降11.74%,已超額完成全年節(jié)能減排目標(biāo)任務(wù)。
四是物價穩(wěn)控工作常抓不懈
堅決貫徹執(zhí)行把穩(wěn)定物價總水平作為國家宏觀調(diào)控的重要內(nèi)容,認(rèn)真貫徹實施國家、省、市價格法律法規(guī)和相關(guān)文件規(guī)定,加強價格預(yù)測預(yù)警和應(yīng)急監(jiān)測,按時、按質(zhì)完成了國家、省、市發(fā)改委安排的經(jīng)濟作物、重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格監(jiān)測工作和農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查工作,認(rèn)真辦理居民生活用氣階梯價格工作,調(diào)整了我縣非農(nóng)客運票價,疏導(dǎo)各類價格矛盾,切實履行價格監(jiān)督檢查職責(zé)。組織開展了教育收費、涉企行政事業(yè)性收費、中介服務(wù)收費、藥品價格、資源要素價格等專項檢查,重點加強了節(jié)假日期間市場價格監(jiān)管和巡查,做好價格違法行為舉報投訴辦理工作,進一步規(guī)范市場價格秩序和價格行為。查出價格涉嫌違法金額50余萬元,已查處3起,依法收繳入庫3.6萬元。前三季度全縣CPI同比上漲1.6%,
五是扎實有效開展扶貧攻堅和對口幫扶工作
根據(jù)《中共達(dá)州市委關(guān)于集中力量打贏扶貧開發(fā)攻堅戰(zhàn)確保同步全面建成小康社會的決定》和省、市基礎(chǔ)扶貧專項方案、縣委第十二屆四次黨代會精神,我局編制了《宣漢縣基礎(chǔ)扶貧專項方案》和《宣漢縣生態(tài)扶貧專項方案》。并會同縣扶貧移民局,編制了《四川省達(dá)州市片區(qū)宣漢縣(市、區(qū))區(qū)域發(fā)展與扶貧攻堅“十三五”規(guī)劃建設(shè)項目》,助力全縣扶貧攻堅和經(jīng)濟社會發(fā)展。
六是嚴(yán)格“三公”經(jīng)費和公務(wù)用車管理,經(jīng)常性地對干部職工警示教育,對各股室、分局、中心的工作進行全面監(jiān)察,以制度和機制防范各種風(fēng)險發(fā)生,進一步增強行政執(zhí)法、行政審批工作的公正透明和廉潔自律力度,有力地促進了我局黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的深入開展。七是積極開展價格鑒證服務(wù)工作,截止目前,共開展涉案財物價格鑒定60 件,標(biāo)的額62.39萬元,行政案件2件,標(biāo)的額83.93萬元,為司法、行政機關(guān)公正執(zhí)法提供服務(wù)。八是堅持不懈加強機關(guān)自身建設(shè)。建立健全機關(guān)管理制度,不斷增強職工大局意識、責(zé)任意識、紀(jì)律意識。堅持學(xué)習(xí)制度,積極參加各類宣傳活動,辦理人大建議、政協(xié)提案、黨代會提案7件(主辦件4件),認(rèn)真辦理書記、縣長信箱等來信來訪件37件,完成領(lǐng)導(dǎo)批示件110件,有序推進了全局各項工作順利開展。
二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
(一)收入支出預(yù)算安排情況
縣發(fā)改局xxx年年初預(yù)算收入729.94萬元、支出729.94萬元。
(二)收入支出執(zhí)行情況
當(dāng)年決算收入2990.75萬元,主要增加的是人員工資,中央專項資金xxx年千億建糧食生產(chǎn)能力建設(shè)項目資金1800萬元,支出3313.25萬元,(其中:中央下達(dá)xxx年重點退更換林地區(qū)基本口糧田建設(shè)項目資金337.5萬元、xxx年千億建糧食生產(chǎn)能力建設(shè)項目資金1750萬元共計,20萬元為省級預(yù)算項目前期工作基本建設(shè)支出);基本支出717萬元,其中中央專項項目xxx年項目基本實施完成,xxx年項目正在前期準(zhǔn)備中,預(yù)計在xxx年完工。
1.收入支出與預(yù)算對比分析
收入預(yù)算數(shù)729.94萬元,決算數(shù)2990.75萬元,主要是增加了中央專項資金xxx年新增千億建糧食生產(chǎn)能力建設(shè)項目資金1800萬元,公務(wù)員職級并軌增加工資等因素。
2.收入支出結(jié)構(gòu)分析
收入結(jié)構(gòu)中基本支出717萬元,占當(dāng)年總收入的24%,其中工資福利支出395.85萬元,占當(dāng)年總支出的13%,項目收入占76%,基本建設(shè)專項資金占60%。
3.重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況
(1)“三公”經(jīng)費支出情況:xxx年年小車保有量4臺,其中三輛小車年限都已經(jīng)達(dá)到10年以上,行駛里程超過20萬公里,有一輛甚至已經(jīng)超過30萬公里,老化現(xiàn)象嚴(yán)重,修理費居高。
(2)會議費支出情況:xxx年會議費支出11.5萬元比xxx年會議費支出14.9萬元減少3.4萬元,減少22.8%。人均支出1878元。
(3)xxx年職工差旅費支出111.15萬元,比上年增加25.34萬元,增長29%,主要是從xxx年開始執(zhí)行新的差旅費標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生大的變化。
4.當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問題、原因及改進措施
基本支出嚴(yán)重不足特別是公用經(jīng)費預(yù)算不足,項目支出占比重大。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
年末資金結(jié)轉(zhuǎn)17850000萬元,主要是上級專項資金必須按照項目要求執(zhí)行,前期準(zhǔn)備工作還在進行中。
三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析
省發(fā)改委配發(fā)了一批節(jié)能監(jiān)察專項設(shè)備。
四、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況
(一)本部門(單位)財務(wù)管理嚴(yán)格按照行政事業(yè)單位財務(wù)制度執(zhí)行,決算報表遵循實事求是的原則,盡量做到真實完整的反映本單位的實際財務(wù)狀況。
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